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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 3.00 | 4.8 | 14.4 |
| 2 | 得力 7938 活页替芯 | 得力/deli7938 | 包 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 3 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 件 | 5.00 | 7 | 35 |
| 4 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 9.00 | 3.5 | 31.5 |
| 5 | 妙洁 背心垃圾袋大号3卷装 垃圾袋 | 妙洁/magic背心垃圾袋大号3卷装 | 包 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
| 6 | 得力 燕尾夹小号 便条夹/照片夹 | 得力/deli燕尾夹小号 | 筒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 7 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli5663-55 | 只 | 9.00 | 26 | 234 |
| 8 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 只 | 43.00 | 2 | 86 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依努尔﹒达吾提
联系电话: 131****1850
传真:
地址: **路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: