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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 好媳妇 扫把 | 好媳妇扫把 | 把 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 只 | 133.00 | 2 | 266 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 28.00 | 6 | 168 |
| 4 | 得力 日记本 | 得力/deli22289 | 本 | 9.00 | 20 | 180 |
| 5 | 得力 活页替芯 | 得力/deli7938 | 本 | 18.00 | 4 | 72 |
| 6 | 得力 33089 得力/deli 29MM镀镍回形针3#金属曲别针200枚/筒3筒装办公用品 33089 | 得力/deli33089 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 得力 33413-2B 得力(deli)铅笔 33413-2B | 得力/deli33413-2B | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依努尔﹒达吾提
联系电话: 136****1808
传真:
地址: **路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: