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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0L214****258601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2644 胶棒 | 齐心/ComixB2644 | 个 | 12.00 | 6 | 72 |
| 2 | 齐心 B2671 胶水 | 齐心/ComixB2671 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 奖状/证书 12K奖状 | 无品牌12K | 张 | 200.00 | 0.3 | 60 |
| 4 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022 | 套 | 60.00 | 12 | 720 |
| 5 | 永大 双面胶带0.9cm*27.4米 双面胶带 | 永大/yungtay双面胶带0.9cm*27.4米 | 卷 | 22.00 | 2 | 44 |
| 6 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 回形针 | 得力/deli0024 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 8 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张筱喆
联系电话: 152****0798
传真:
地址: **区林泉西路3865号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: