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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2025000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 12K 荣誉证书 | 得力/deli12K, | 包 | 20.00 | 0.6 | 12 |
| 2 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35, | 只 | 1.00 | 58 | 58 |
| 3 | 李字牌 檀香型 蚊香 | 李字牌檀香型, | 盒 | 1.00 | 4.6 | 4.6 |
| 4 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 捆 | 50.00 | 4 | 200 |
| 5 | 威正霸 500g 草酸 多用途清洁剂 | 无品牌500g 草酸, | 件 | 24.00 | 3 | 72 |
| 6 | 心相印 DT24180 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT24180, | 提 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 翟茂玲
联系电话: 152****3030
传真:
地址: **省**市******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: