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2025
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项目名称:****集团开展第三方审计前期询价
询价时间:自公告发布之日起,截止到2025年6月20日17时
询价内容:审计****集团2023、2024****总院,所属立新、**、**、****社区,骨科分院)全部财务账目,重点内容如下:
1、财务收支审计
(1)审查单位收入来源的合法性、完整性,包括财政拨款、事业收入、经营收入等。
(2)审查支出审批流程的规范性、重点检查大额资金支出、三公经费、会议费、培训费等。
2、预算执行审计
(1)审查预算编制是否科学合理,是否严格执行财政批复的预算。
(2)审查预算编制程序的合规性,是否存在无预算、超预算支出问题。
3、专项资金审计
重点审计专项资金执行效率,审核资金使用效益(重点对债券资金、中央预算内资金、中省专项资金做绩效评估)。
4、政府采购审计
(1****政府采购项目是否严格执行《政府采购法》及相关制度。
(2)审查招投标程序的规范性,是否存在串标、虚假招标等行为。
(3)审查合同签订、履行及验收环节的合规性。
5、固定(无形)资产审计
(1)审查固定资产、无形资产的登记、使用、处置情况。
(2)审查对外投资、出租出借资产的审批程序及收益管理情况。
审计要求及方式:审计项目要求2025年9月15日前完成审计工作并出具正式审计报告,第三方需保证5名及以上具备从业资格的专业技术人员进驻审计现场,采取查阅工作资料、调取财务凭证与现场核实相结合的方式进行。如工作需要,可延伸相关年度和领域。
提供材料:报价****省政府采购平台注册登记的合格供应商,报价文件(需加盖公章并密封)****总院、四个社区、骨科医院分别单独报价)、营业执照、资质文件。询价截止前报送至****E座四楼420审计科。
注:本次询价仅作为前期市场调查,不给出最终结果,各报价单位提供的询价材料将作为采购文件编制的重要依据。标书代写
咨询电话:0453-****066