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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB0Q97141J****201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒源祥 HMT003 毛巾/面巾/方巾毛巾被 | 恒源祥HMT003 | 条 | 10.00 | 200 | 2000 |
| 2 | 百飞 模型制作工具/辅料耗材益智玩具 | 百飞1001 | 件 | 10.00 | 80 | 800 |
| 3 | 得力 F1183 篮球 | 得力/deliF1183 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 得力 F4149 跳绳 | 得力/deliF4149 | 条 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 智汇 呼啦圈 | 智汇呼啦圈 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 6 | 象印 SM-NA48 保温杯SM-NA48 | 象印/ZOJIRUSHISM-NA48 | 个 | 10.00 | 120 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金永梅
联系电话: 185****7990
传真:
地址: **市东进街179号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: