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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3222
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 贝多美 085 文件袋 | 5 | 360.0 | 贝多美\085 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 560.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 3 | 联想 CD-RW 光盘 | 30 | 90.0 | 联想/lenovo\CD-RW | 验收通过 | |
| 4 | 法拉蒙 FLM-JSB-21743 记事本/会议记录本 | 20 | 240.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-21743 | 验收通过 | |
| 5 | 幸运鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3400.0 | 幸运鸟/HOOPOE\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | HP U盘 | 3 | 234.0 | 惠普/HP\64 | 验收通过 | |
| 7 | **1.0杆 14C小杆抽杆夹 | 60 | 60.0 | 佳利隆\N310-14C | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli S21中性笔0.7mm子弹头(黑)(支) | 50 | 94.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 9 | 得力5922牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10只/包) | 30 | 831.6 | 得力/deli\5922 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |