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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3220
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SKC3000S/512G 固态硬盘 | 1 | 318.0 | 金士顿/Kingston\SKC3000S/512G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\S656(12支盒装) | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒 | 5 | 12.5 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92734 票夹/长尾夹32MM | 5 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 5 | 天威 CF232A 硒鼓 | 1 | 130.0 | 天威/PRINT-RITE\CF232A | 验收通过 | |
| 6 | 好太太 挤水拖把 | 2 | 70.0 | 好太太\海绵拖 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 M220 无线鼠标 | 1 | 60.0 | 罗技/Logitech\M220 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸(包) | 10 | 200.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 奥睿科 电脑维护 | 4 | 320.0 | 奥睿科/ORICO\A | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |