湖南中医药大学关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年06月17日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3996

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年6月17日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 ZF445 打印/复印纸 10 210.0 得力/deli\ZF445 验收通过
2 亚太森博 派部落 A3 80G 打印/复印纸 10 380.0 亚太森博\派部落 A3 80G 验收通过
3 雷达 杀虫气雾剂清香 灭鼠/杀虫剂 2 40.0 雷达/Raid\杀虫气雾剂清香 验收通过
4 娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 126 4132.8 娃哈哈\596ml*24瓶 验收通过
5 晨光 橡皮筋 5 50.0 晨光/M G\ASC99334 验收通过
6 南孚 7号40粒(3代) 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU\7号40粒(3代) 验收通过
7 南孚 5号 普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
8 三木 轻便夹 20 237.6 三木/Sunwood\2068 验收通过
9 怡宝 饮用纯净水12.8L 矿泉水/纯净水 70 1575.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水12.8L 验收通过
10 得力 72365 收纳箱/盒/袋 30 900.0 得力/deli\72365 验收通过
11 晨光 AGP30103 中性笔 60 60.0 晨光/M G\AGP30103 验收通过
12 晨光 AWM26301 白板笔 10 26.0 晨光/M G\AWM26301 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陈晟





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2025-06-17
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