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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3948
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5606 档案盒 文件盒 55mm | 5 | 60.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S34 中性笔1.0mm 签字笔 磨砂防滑面 | 36 | 104.4 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S999-2B 2B铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S999-2B | 验收通过 | |
| 4 | 一次性纸杯 100支/袋 20袋/件 | 5 | 70.0 | S\100支装 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |