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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 刘本双--**省**县达岚镇达岚场上
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4178
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 XCA001 湿巾 | 50 | 900.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 SPM21302 记号笔/粗笔 | 200 | 3600.0 | 晨光/M G\SPM21302 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGPA2502 日常用品 文具 签字中性笔 | 380 | 8360.0 | 晨光/M G\AGPA2502 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 塑杯 | 20 | 3600.0 | 妙洁/magic\100只 整箱20包 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 118 | 3540.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |