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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****小北鼻店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6512
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兵行者 隔离带 | 2 | 50.0 | 兵行者 \C670 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623ES 55mm档案盒 | 6 | 48.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 杀虫剂 清香600ml 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 30.0 | 雷达/Raid\杀虫剂 清香600ml | 验收通过 | |
| 4 | 卡拉羊 CX5566 学生书包 | 18 | 1188.0 | 卡拉羊\CX5566 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 KS0617 乒乓球拍 | 210 | 1890.0 | 狂神\KS0617 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光儿童学习白板(中)ADB98339 | 1 | 30.82 | 晨光/M G\ADB98339 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ABS92615 10#订书钉 易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 40 | 38.8 | 晨光/M G\ABS92615 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |