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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0346
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 夹链自封袋 | 100 | 1600.0 | 其他家\DBZ001 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 包裹袋/编织袋 | 100 | 3800.0 | 得力/deli\得力5590A | 验收通过 | |
| 3 | 法拉蒙 /纪念册 | 100 | 2660.0 | 法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-24892 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水 348ml*24瓶整箱装 | 4 | 152.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力0478省力订书机(订书机/彩盒) | 2 | 56.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 6 | 双面红铜版纸 | 4 | 192.0 | 天章/TANGO\225克 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 7 | 14.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |