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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********252601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 立白 2kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby2kg | 瓶 | 13.00 | 15 | 195 |
| 2 | 晨光 HAGP0913 中性笔 | 晨光/M GHAGP0913 | 盒 | 10.00 | 23.6 | 236 |
| 3 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace素色毛巾 | 条 | 3.00 | 13 | 39 |
| 4 | 金博士 纸抽 抽纸 | 金博士纸抽 | 提 | 13.00 | 13 | 169 |
| 5 | 得力 B26 学生书包 | 得力/deliB26 | 个 | 13.00 | 80 | 1040 |
| 6 | 得力 70807-60 马克笔 | 得力/deli70807-60 | 盒 | 13.00 | 37 | 481 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左新峰
联系电话: 193****9008
传真: 0996-****313
地址: ****政府路341号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: