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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:江丽
项目联系电话:0903-****110
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****财政局(**县文化北路6号)
采购单位联系人和联系方式:成江:135****2756
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****8473T
采购单位预算编码:010002
三、成交信息
成交日期:2025年6月17日
总成交金额(元):6086 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区和****菜市场 | 6086.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3853 装订耗材 | 得力/deli | 3853 | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
| 2 | 彩格 CF400X 硒鼓 | 彩格 | CF400X | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 3 | 彩格 CF230X MAX 墨粉/碳粉 | 彩格 | CF230X MAX | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
| 4 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 36009 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 5 | 得力 21583 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 | 得力/deli | 21583 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 6 | 得力 7903 学生用笔记本 | 得力/deli | 7903 | 32 | 5.0 | 160.0 | |
| 7 | 得力 7144 得力(deli) 7144 胶水 8g 10瓶/盒 无色 (单位:瓶) | 得力/deli | 7144 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
| 8 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8484 | 31 | 6.0 | 186.0 | |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli | 5608 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 10 | 晨光(M G)K35中性笔0.5 红色 黑色 蓝色 墨蓝 | 晨光 | K35 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: