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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0485
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9848 4联镂空桌面文件框栏书立架档案收纳盒 | 3 | 114.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2042 美工刀办公刀具(混)(把) | 2 | 16.0 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 4 | 安格耐特 F1206-4号PU皮机缝足球 | 2 | 156.0 | 安格耐特/Agnite\F1206 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5622ES 35mm档案盒(蓝)(个) | 20 | 170.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) | 10 | 182.4 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 彩色装订用品长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 10 | 157.4 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只) | 32 | 105.6 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |