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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99371 晨光/M G ASC99371 奖状/证书 | 500 | 200.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22298 学生日记本 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 呼啦圈 | 20 | 360.0 | 狂神\呼啦圈 | 验收通过 | |
| 4 | 源优邦 软飞盘 | 50 | 400.0 | 源优邦\FE | 验收通过 | |
| 5 | **牌 儿童自行车 | 4 | 712.0 | **牌\幼儿园儿童自行 | 验收通过 | |
| 6 | 乔丹 羽毛球拍线 | 30 | 1500.0 | 乔丹\羽毛球拍 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 办公剪刀 | 30 | 210.0 | 齐心/Comix\办公剪刀 | 验收通过 | |
| 8 | 金** G0971 油漆笔/毛笔 | 100 | 750.0 | 金**\G0971 | 验收通过 | |
| 9 | 一得阁 文房墨汁 | 50 | 1000.0 | 一得阁\墨汁 | 验收通过 | |
| 10 | 乔丹 乒乓球 | 30 | 1140.0 | 乔丹\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 卓盛 卓盛 毛边纸 | 50 | 1075.0 | 卓盛\50078 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |