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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N691********257603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | J451 汰渍 洗衣粉 | 无品牌J451 | 包 | 6.00 | 6 | 36 |
| 2 | 超宝 C-010 拖布 | 超宝C-010 | 个 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 妙洁/magic免手洗平板拖把 | 把 | 3.00 | 25 | 75 |
| 4 | 得力 PP673 文件夹 | 得力/deliPP673 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 5 | 剪刀 6009 | 得力/deli剪刀 | 个 | 2.00 | 7.2 | 14.4 |
| 6 | 格之格 NT-CC925CT 硒鼓 | 格之格NT-CC925CT | 只 | 1.00 | 140 | 140 |
| 7 | APP 尖兵A4 70g 打印/复印纸 | APP尖兵A4 70g | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 8 | 格之格 NT-DL2451plus+ 粉盒 | 格之格NT-DL2451plus+ | 个 | 1.00 | 140 | 140 |
| 9 | 得力 JL520 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJL520 | 卷 | 20.00 | 4 | 80 |
| 10 | 得力 30412 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30412 | 卷 | 20.00 | 2 | 40 |
| 11 | 晨光 K35 K35 黑色中性笔 12支/盒 | 晨光/M GK35 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘悦
联系电话: 139****4292
传真:
地址: **大街1888号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: