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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********175********2025001805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 3073 垃圾袋 | 妙洁/magic3073, | 捆 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
| 2 | 青蛙 F-103 蚊香 | 青蛙F-103, | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 得力/deliS760, | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02, | 盒 | 1.00 | 22.8 | 22.8 |
| 5 | 晨光 AGPK3512 按动中性笔 | 晨光/M GAGPK3512, | 盒 | 1.00 | 25.8 | 25.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗艳丽
联系电话: 133****2868
传真:
地址: 习****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: