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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********012********2025001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 米乐奇 800 不干胶标签 幼儿园奖励贴纸 表扬贴 | 米乐奇800, | 包 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 2 | 晨光 ASS91361 便携式美工刀 小刀 裁纸刀 | 晨光/M GASS91361, | 把 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 广博 A6399 A4透明扣袋文件袋 档案袋 收纳袋 单个装 | 广博/GuangboA6399, | 个 | 30.00 | 0.9 | 27 |
| 4 | 奥德美 锋尚009 0.5mm中性笔 签字笔 文具 拔帽笔 考试笔 子弹头 12支/盒 12盒/条 | 奥德美锋尚009, | 盒 | 7.00 | 9.6 | 67.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁静
联系电话: 152****8387
传真:
地址: 金**鼓场街道金地嘉年华小区4栋
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: