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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB071********4202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 回形针/别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 胶带 | 得力/deli60mm | 卷 | 16.00 | 10 | 160 |
| 3 | 三木 P15-2 金属燕尾夹/票夹/长尾夹(大号) | 三木/SunwoodP15-2 | 筒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 4 | 得力 8562S 多色长尾夹/票夹/长尾夹(中号) | 得力/deli8562S | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 齐心 B2259 笔筒/座/插/架 | 齐心/ComixB2259 | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
| 6 | 新蓝鸟A4 8C 塑封膜 | 蓝鸟新蓝鸟A4 8C | 包 | 14.00 | 45 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宇航
联系电话: 138****6102
传真:
地址: **市**区**街396号西行300米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: