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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025002024
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 液体胶125ml(无色)(瓶)12瓶/盒 | 得力/deli7303, | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 2 | 晨好 牛皮纸 A4 80克 凭证封面打印纸 牛皮卡纸 100张 | 晨好A4 80克, | 包 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 蓝月亮 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 联想 MU222 U盘8G/16G/32G/64G/128G | 联想/lenovoMU222, | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 5 | 慧洋 A4 70克 彩色复印纸大红色座签纸 | 慧洋A4 70克, | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 庄艳飞
联系电话: 136****6336
传真:
地址: **省**南****办事处市府大道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: