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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652799
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**南路3号
采购单位联系人和联系方式:王建超:189****0102
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83390
采购单位预算编码:023001
三、成交信息
成交日期:2025年6月18日
总成交金额(元):716 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**市克尔根卓街道建国路世纪华庭北内街第14栋1单元03号房 | 716.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 33312 铅笔 | 得力/deli | 33312 | 24 | 1.0 | 24.0 | |
| 2 | 得力 34567 中性笔 | 得力/deli | 34567 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力(deli)500ml水晶泥专用液体胶水 高粘度可水洗 透明无色大容量 单只装 6357 | 得力/deli | 6357 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 2020 美工刀小刀 | 得力/deli | 2020 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 5 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli | 77757 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 6 | 齐心 C318 文件袋 | 齐心/Comix | C318 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 8 | 凡高 32766 540*410*320mm 收纳箱/盒/袋 | 凡高 | 32766 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
| 9 | 得力 8383 235*335*30mm 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
| 10 | 爱好 X15 40*25*15mm 橡皮 | 爱好/AIHAO | X15 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
| 11 | 爱好 RB007 10.5*17cm 卡通创意橡皮 | 爱好/AIHAO | RB007 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 12 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 1 | 23.0 | 23.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: