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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9394
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24827 奖状纸 | 1000 | 350.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 30.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) | 3 | 30.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 | 40 | 160.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |