开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(普通合伙)德山店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3433
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 抹布 | 40 | 148.0 | 得力/deli\5362 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 钢丝球 | 4 | 48.0 | 得力/deli\5611 | 验收通过 | |
| 3 | 润本 灭蚊液 | 5 | 75.0 | 润本/RUNBEN\6532 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 折卸拖把 | 2 | 63.0 | 得力/deli\6352 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 橡胶手套 | 10 | 52.0 | 得力/deli\5323 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 84消毒液 | 1 | 54.0 | 得力/deli\5203 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 一次性口罩 | 50 | 40.0 | 得力/deli\5420 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 油漆(红黄蓝白绿) | 9 | 261.9 | 得力/deli\5489 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 洗衣粉 | 4 | 270.0 | 得力/deli\6523 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 洁瓷剂 | 4 | 168.0 | 得力/deli\3201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 大垃圾袋 | 3 | 630.0 | 得力/deli\5487 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 烤火被 | 2 | 450.0 | 得力/deli\5362 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |