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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 2 | 378.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 2 | ** 绿茶茶叶 | 7 | 525.0 | **\ | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 PCB插座 | 5 | 260.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 4 | 绿消 安全标志 | 10 | 180.0 | 绿消\50米盒装式 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9133 笔筒/座/插/架 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9133 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9846 文件栏 | 10 | 360.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9215 文件座/文件架/文件框 | 10 | 470.0 | 得力/deli\9215 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 文件盒资料盒档案盒 | 12 | 192.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5532 报告夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5341 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5341 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6360 胶水 | 10 | 35.0 | 得力/deli\6360 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 P0012S 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 14 | 雷达 驱蚊草香型 蚊香/蚊香液 | 2 | 30.0 | 雷达/Raid\驱蚊草香型 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |