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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1945
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 打印/复印纸 得力 33128 复印纸 | 10 | 1400.0 | 得力/deli\33128 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7652 得力7652无线本笔记本作业本(混)-50页-A5(本) | 480 | 1358.4 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G ADG99096 硒鼓 | 10 | 1490.0 | 晨光/M G\ADG99096 | 验收通过 | |
| 4 | GP1111A 晨光/M G GP1111 0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头练字签字笔 办公水笔【12支/盒】 | 240 | 480.0 | 晨光/M G\GP1111A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S83 金属中性笔 (单位:支) 黑色 | 30 | 237.6 | 得力/deli\S83 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ABS92734 3#32mm长尾夹 24只/罐 | 15 | 177.9 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M G ASC99371 奖状 | 1000 | 280.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |