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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力6054特氟龙剪刀(混)(把) | 3 | 45.0 | 得力/deli\6054 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 | 8 | 36.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33188 鼠标垫/贴/腕垫 | 1 | 6.0 | 得力/deli\33188 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63750 手提公文包 | 4 | 144.0 | 得力/deli\63750 | 验收通过 | |
| 5 | 五1文 50/100 康洁诺一次性纸杯6004(100个装) | 6 | 83.4 | 五1文\50/100 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |