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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 刷子 | 1 | 5.0 | A\清洁刷子 | 验收通过 | |
| 2 | 焗油手套 | 1 | 150.0 | A\100只 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 干洗剂 去油王 | 3 | 315.0 | 立白/Liby\洗洁精 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 卷纸器/纸巾架 | 4 | 500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\大卷纸 | 验收通过 | |
| 5 | 防蚊贴/防蚊手环 苍蝇贴 | 2 | 20.0 | A\驱蚊贴 | 验收通过 | |
| 6 | 利尔康 家居消毒液 75%酒精消毒液 | 100 | 400.0 | 利尔康/LIERKANG\75%酒精消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 华彩 收纳包 大黑色塑料袋 | 3 | 480.0 | 华彩\001 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 蚊香 | 1 | 180.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 9 | 康力 太空杯 一次性杯子 塑料杯子 | 1 | 70.0 | 康力\太空杯 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |