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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 50ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具 | 得力/deli7302, | 支 | 20.00 | 1.7 | 34 |
| 2 | 蓝邦 LB-3120发令旗 | 蓝邦LB-3120, | 面 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 得力 DL-1511 专用计算器 | 得力/deliDL-1511, | 台 | 1.00 | 50 | 50 |
| 4 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号, | 板 | 15.00 | 6 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈云洪
联系电话: 150****4163
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: