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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6272
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 | 4 | 152.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 2 | **毛尖 绿茶 茶叶 | 4 | 400.0 | **毛尖\绿茶 | 验收通过 | |
| 3 | 开普特 45*60*60个 垃圾袋 | 4 | 79.6 | 开普特\45*60*60个 | 验收通过 | |
| 4 | 好太太 360强力洁厕灵/厕清 洁厕剂 | 24 | 403.2 | 好太太\360强力洁厕灵/厕清 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 排球 | 4 | 184.0 | 红双喜\排球 | 验收通过 | |
| 6 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 4 | 208.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |