采购办公用品竞价成交公告

发布时间: 2025年06月18日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息

采购办公用品 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:采购办公用品

项目编号:****

项目联系人:李春霞

项目联系电话:135****6358

项目所在行政区划编码:653227

项目所在行政区划名称:民**

报价起止时间:2025-06-18 13:30 - 2025-06-18 14:16


二、采购单位信息

采购单位名称:****

采购单位地址:**维吾尔自治区 **地区 民** **民**买迪尼也提路003号

采购单位联系人和联系方式:杨春菲 177****7729

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:116********430696X

采购单位预算编码:002002


三、成交信息

成交日期:2025年06月18日

总成交金额:0.626201(万元)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 **** **维吾尔自治区**地区****商贸一条街三栋14号门面 6262.01


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 扫把簸箕套装 欣图/xintu - 3套 19.96 59.88 -
2 拖把 无品牌 - 21个 14.97 314.37 -
3 硒鼓 奔图/Pantum - 3支 179.66 538.98 -
4 碳粉 得力/deli - 6支 49.90 299.40 -
5 信封 得力/deli - 4包 49.90 199.60 -
6 报告夹 全心 - 7包 19.96 139.72 -
7 1号电池 超霸/GP - 16个 9.98 159.68 -
8 档案盒 得力/deli - 50个 7.98 399.00 -
9 光盘 紫光 - 2盒 79.85 159.70 -
10 装订封皮 无品牌 - 100套 1.50 150.00 -
11 照片纸 得力/deli - 10包 19.96 199.60 -
12 大扫把 卫洋 - 26把 24.95 648.70 -
13 中性笔 晨光/M G - 10盒 35.93 359.30 -
14 5号电池 南孚/NANFU - 3盒 179.66 538.98 -
15 大拖把 百世好家 - 5把 64.88 324.40 -
16 固体胶 晨光/M G - 3盒 59.89 179.67 -
17 长尾夹 得力/deli - 14盒 15.97 223.58 -
18 抹布 宜洁/yekee - 30条 7.98 239.40 -
19 热敏纸 晨光/M G - 1箱 169.67 169.67 -
20 纸杯 沃迪 - 3箱 319.46 958.38 -



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