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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E518****251002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 滴露 清洁洗手液 | 滴露/Dettol滴露500ml | 瓶 | 10.00 | 18 | 180 |
| 2 | 神火 M22 手电筒手提式手电筒 | 神火M22 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
| 3 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 30.00 | 28 | 840 |
| 4 | 得力 偏口袋 | 得力/deli偏口袋 | 个 | 280.00 | 0.85 | 238 |
| 5 | 得力 书立/阅读架 | 得力/deli9844 | 个 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 心相印 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印 | 包 | 30.00 | 22 | 660 |
| 7 | 心相印DT200 抽纸纸抽 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印DT200 | 提 | 30.00 | 18 | 540 |
| 8 | 得力 大号 垃圾桶 | 得力/deli大号 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 9 | 公牛 插排插线板拖线板电源插座 | 公牛/BULL插座 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 10 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 好媳妇扫把簸箕套装 | 套 | 15.00 | 25 | 375 |
| 11 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 12 | 得力 7534 橡皮 | 得力/deli7534 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 13 | 得力 0018 回形针曲别针 | 得力/deli0018 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 14 | 晨光 ADM95097 资料册 文件夹 | 晨光/M GADM95097 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 15 | 得力 档案盒 文件夹文件盒 | 得力/deli5683 | 个 | 55.00 | 10 | 550 |
| 16 | 得力 6048 得力6048剪刀办公剪刀刀口锋利不锈钢剪刀 | 得力/deli6048 | 把 | 20.00 | 9 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑路峰
联系电话: 186****8626
传真:
地址: 宽**北人民大街3366号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: