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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 农夫山泉 奶茶 | 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24 | 箱 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 维达 超韧抽纸3层150抽 抽纸 | 维达/Vinda超韧抽纸3层150抽 | 提 | 20.00 | 31.8 | 636 |
| 3 | 茶花 0236-A 水桶 | 茶花0236-A | 只 | 6.00 | 40.86 | 245.16 |
| 4 | 得力 收纳包 | 得力/deli63483 | 个 | 17.00 | 3.41 | 57.97 |
| 5 | 珠江牌 收纳凳 | 珠江牌429431 | 个 | 20.00 | 26 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡朝东
联系电话: ****796****
传真:
地址: 永**恩江镇财苑路旁
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****市永******超市内)
附件信息: