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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJDN7561 胶带/胶纸/胶条 胶带透明胶带大号打包防水封箱胶布 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AJDN7561 | 验收通过 | |
| 2 | 雅高 水桶 水桶加厚 | 10 | 280.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 舒布 02345 抹布 | 10 | 990.0 | 舒布\02345 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7597 奖状/证书 | 10 | 490.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 大号120L 垃圾袋加厚 | 5 | 125.0 | 妙洁/magic\大号120L | 验收通过 | |
| 6 | 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂消毒 | 25 | 250.0 | 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 免手洗平板拖把 平板拖把 | 5 | 490.0 | 妙洁/magic\免手洗平板拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 900.0 | 立白/Liby\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 9 | 优奥 塑杯一次性塑料杯 | 1 | 10.0 | 优奥\UO-8275 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7091 胶棒 固体胶 | 1 | 33.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 髙透明胶带 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AJD99534 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A1 中性笔 | 1 | 12.0 | 齐心/Comix\A1 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |