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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00430
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 接线板 | 公牛/BULL公牛GN-317/3米/6位分控 | 个 | 40.00 | 48.66 | 1946.4 |
| 2 | 指甲剪 | 金**美618 | 把 | 84.00 | 4.06 | 341.04 |
| 3 | 整理箱 | 恒达2682 | 个 | 50.00 | 11.35 | 567.5 |
| 4 | 电蚊蚊香液 | 彩虹/RAINBOW5169 | 盒 | 3.00 | 43.8 | 131.4 |
| 5 | 胶带 | 得力/deli30203 | 卷 | 96.00 | 4.06 | 389.76 |
| 6 | 网纹袋 | 晨光/M GADM94506 | 个 | 100.00 | 2.43 | 243 |
| 7 | 打火机 | 无品牌 | 个 | 400.00 | 0.89 | 356 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹瑛
联系电话: ****915****
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区广润门住宅三区21栋9单元701室