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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83001 鼠标垫/贴/腕垫 得力 83001鼠标垫 | 得力/deli83001 | 张 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 联想 DVD+R 50片 光盘 联想(Lenovo) 空白光盘 DVD-R刻录光盘 DVD+R车载数据16X 4.7G DVD+R DL /盒 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 2.00 | 115 | 230 |
| 3 | 贺卡/卡片/政治生日贺卡 | 无品牌无型号 | 本 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 楚航牛皮纸档案袋 | 楚航楚航 | 个 | 60.00 | 0.9 | 54 |
| 5 | 得力/deli 9893 金属方形秒干**印泥 143*87mm | 得力/deli9893 | 只 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方璐
联系电话: ****701****
传真:
地址: **市市直集中办公楼1号楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区**市玉茗大道翰城国际2#楼二单元19号
附件信息: