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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025001207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-609 电源插座3米 | 公牛/BULLGN-609, | 个 | 3.00 | 64 | 192 |
| 2 | 晨光 FCP90181 12色水彩笔 | 晨光/M GFCP90181, | 盒 | 35.00 | 11.4 | 399 |
| 3 | 德旺 A4 抽杆报告夹 10个/包 | 德旺A4, | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 金绿士 JLS-LSYT-010 木杆拖把 | 金绿士/KINRSJLS-LSYT-010, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 得力 3712 有线键盘 | 得力/deli3712, | 个 | 2.00 | 64 | 128 |
| 6 | 得力 0367 省力订书机 | 得力/deli0367, | 台 | 3.00 | 30 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 耿琼霞
联系电话: 177****6819
传真:
地址: **省**市**市王庄乡王庄村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: