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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********2510206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩格 HP934 墨盒 | 彩格HP934 | 件 | 4.00 | 60 | 240 |
| 2 | 京瓷 TK-1113 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1113 | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 3 | 科思特 TN117/TN119A 粉盒 | 科思特/KSTTN117/TN119A | 套 | 6.00 | 270 | 1620 |
| 4 | 彩格 TN2215 墨粉/碳粉 | 彩格TN2215 | 支 | 28.00 | 50 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨永强
联系电话: 189****3800
传真:
地址: 伊**温****机关路西一巷1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: