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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 CS005 抽纸 | 4 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 FXP96364 橡皮 | 2 | 31.8 | 晨光/M G\FXP96364 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2086 切纸刀 | 40 | 140.0 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S84 中性笔 | 5 | 74.5 | 得力/deli\S84 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒(2代) 电池 | 45 | 225.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7107 15g透明色ACR固体胶水/胶棒 高粘度顺滑便携 24支装 办公学习 | 4 | 180.0 | 得力/deli\7107 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30368 超市封箱胶带 60mmx60y (单位:卷) DDL | 36 | 296.64 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 8 | 得力30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 8 | 58.96 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |