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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:艾尼瓦尔﹒巴吾东
项目联系电话:135****7226
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市迎宾路65****法院
采购单位联系人和联系方式:斯琴:193****3185
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****48693
采购单位预算编码:161002
三、成交信息
成交日期:2025年6月18日
总成交金额(元):17800 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市天**路门面房 | 17800.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
| 2 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
| 3 | 得力 1526ES 电子计算器 | 得力/deli | 1526ES | 50 | 32.0 | 1600.0 | |
| 4 | 天色 TS-5754 笔筒/座/插/架 | 天色 | TS-5754 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
| 5 | 上汇 0051 票夹/长尾夹/2# | 上汇 | 0051 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
| 6 | 汪吾铨 1002 剪刀 | 汪吾铨 | 1002 | 100 | 9.0 | 900.0 | |
| 7 | 晨光 7103 胶棒 | 晨光/M G | 7103 | 200 | 5.0 | 1000.0 | |
| 8 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30205 | 200 | 8.0 | 1600.0 | |
| 9 | 晨光 G-5 中性笔笔芯/替芯/铅芯 | 晨光/M G | G-5 | 200 | 17.5 | 3500.0 | |
| 10 | 齐心 B2174 文化用品>收纳/陈列用品>文件座/文件架/文件框经济型资料架/文件框 四格浅蓝 | 齐心/Comix | B2174 | 100 | 25.0 | 2500.0 | |
| 11 | 得力 5040 资料册 | 得力/deli | 5040 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: