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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1860X****1802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABB904J937 书包 | 晨光/M GABB904J937 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
| 2 | 得力 70818-48 水彩笔 | 得力/deli70818-48 | 盒 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 得力 67119 得力/deli 笔袋 | 得力/deli67119 | 只 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 素描/素写本 smb001 素描本 | 晨光smb001 | 本 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器 卷笔刀 | 得力/deli0641 | 个 | 3.00 | 8 | 24 |
| 6 | 晨光铅笔 | 晨光/M GAWP30401 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈尼帕﹒多斯肯
联系电话: ****387
传真:
地址: **县广汇北路39号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: