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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3189
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7597 奖状/证书 | 40 | 120.0 | 得力/deli\7597 | 验收通过 | |
| 2 | 铭塔 毛绒挂件 | 47 | 376.0 | 铭塔\挂件 | 验收通过 | |
| 3 | 凯萨 图画本 | 26 | 156.0 | 凯萨\KSP0038 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 PP118 文件袋 | 24 | 144.0 | 得力/deli\PP118 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 HM118 马克笔 | 23 | 1840.0 | 得力/deli\HM118 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 地球仪 | 16 | 2400.0 | 得力/deli\3033 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 台灯 | 13 | 2405.0 | 公牛/BULL\MQ-B13051 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |