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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N001********251003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 背胶袋 | 得力/deli7193 | 个 | 12.00 | 9 | 108 |
| 2 | 得力 7521 印油/印泥/** | 得力/deli7521 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli6600ES 黑 | 支 | 60.00 | 12 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系电话: 139****2712
地址: ******中心路三段92号
2、供应商名称: ****
联系电话: 155****8893
地址: **省**市**市**省大****办事处商业大街117号(锦龙大厦)
附件信息: