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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N001********25611
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 20.00 | 19.6 | 392 |
| 2 | 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号6粒卡装 | 板 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 支 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 4 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 24.00 | 7 | 168 |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 21 | 210 |
| 6 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES | 盒 | 20.00 | 22 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系电话: 139****2712
地址: ******中心路三段92号
2、供应商名称: ****
联系电话: 155****8893
地址: **省**市**市**省大****办事处商业大街117号(锦龙大厦)
附件信息: