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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M061********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5654 文件袋/按扣袋 | 得力/deli5654 | 个 | 50.00 | 4.4 | 220 |
| 2 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 得力 8855 票夹/长尾夹 | 得力/deli8855 | 筒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 得力 A055A-02 中性笔 | 得力/deliA055A-02 | 支 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 30.00 | 28 | 840 |
| 6 | 百畅 餐用托盘 | 百畅不锈钢托盘 | 件 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 7 | 美厨 调羹/饭勺 勺子 | 美厨美厨316不锈钢勺子 | 个 | 200.00 | 10.9 | 2180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 雄国兴
联系电话: ****794****
传真:
地址: **省**市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县名门首府1幢102铺
附件信息: