2024年度****部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称:****
2025年 6 月 16日
(此页为封面)
2024年度****部门整体支出 绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
(一)部门基本情况
****内设机构包括:内设办公室、维权部、家儿部。核定在职全额编制数6名。**区****预算人员实有数6人,在编人员6人。
职能职责:
1、****妇联依据《****联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为区委、区政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议**参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》,****政府制定《**区妇女发展规划》和《**区儿童发展规划》,并组织实施。
5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6、加强区域**交往,引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的经济援助项目,促进国际国内经济**。
7、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
8、承办区委、****政府交办的其他事项。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2024年部门预算财政安排公共财政拨款资金共157.71万元,实际支出157.71万元。其中基本支出148.26万元,具体是工资福利支出93.86万元,商品服务支出22.95万元,对个人和家庭补助支出31.45万元,包括抚恤金、生活补助、助学金等。由财政下指标到单位,按指标进度以及相关财务制度使用,主要用于单位正常办公开支。
“三公”经费使用管理情况:本单位2024年“三公”经费预算(控制数)金额为0万元,实际支出0万元。
(二)项目支出情况
1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
2024年****共有1项项目,**区妇女事业发展工作经费9.45万元,用于维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,促进全区妇女事业发展。
2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
2024年****申请**区妇女事业发展工作经费9.45万元,用于维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,促进全区妇女事业发展,支持推动乡镇街道妇女事业发展。
3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划,按项目批复内容执行,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占项目资金。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。
三、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况
无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
从整体上看,2024年我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。
我单位各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行,****政府经济社会发展提供了有力保障;在人员经费支出、****区委、区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
七、存在的问题及原因分析
存在的问题有资金拨付不到位、控制意识不够强,对专项资金的使用只是数字上的简单汇总,而没有从财务角度加以分析和运用,缺乏对资金使用情况的综合评价。
八、下一步改进措施
1、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据绩效自评结果,对照各项工作及时进行分析总结在整体支出项目绩效目标编制申报时,根据项目实际情况和预期可达成的目标,设置更科学合理的指标。并在项目实施过程中,加强对财政资金项目的监督和绩效评价。
此次绩效自评结果通过审核后将在门户网站上公开,接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件2
2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
| 财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际 在职人数 |
控制率 |
|||
| 6 |
6 |
100% |
||||
| 经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|||
| 公用经费 |
33.6 |
27.7 |
27.7 |
|||
| 其中:1.办公费 |
5.92 |
3.14 |
3.14 |
|||
| 2.水电费 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 3.差旅费 |
0.51 |
0.6 |
0.6 |
|||
| 4.会议费 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 5.培训费 |
3.99 |
2.44 |
2.44 |
|||
| 三公经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 1.公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 其中:公务车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 公务车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 2.出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 3.公务接待 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 项目支出 |
||||||
| 1.业务工作经费 |
||||||
| 2.运行维护经费 |
||||||
| 3.区级专项资金 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
|||
| 政府采购金额 |
0.8 |
0.8 |
||||
| 部门基本支出预算调整 |
—— |
|||||
| 楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目) |
批复规模(m2) |
实际规模(m2) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 厉行节约保障措施 |
严格压缩不必要的开支 |
|||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件3
2024年度部门整体支出绩效自评表
| 预算单位名称 |
******委员会 |
|||||||||
| 年度预算申请(万元) |
上年 结转 |
年初 预算 |
年中 调整 |
全年 预算 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
157.71 |
157.71 |
157.71 |
10 |
100% |
10 |
||||
| 一般公共预算 |
125.79 |
125.79 |
按支出性质分: |
|||||||
| 政府性基金拨款 |
其中:基本支出:148.26 |
|||||||||
| 国有资本经营预算 |
项目支出:9.45 |
|||||||||
| 其他资金 |
31.92 |
31.92 |
经营支出: |
|||||||
| 年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
| 完成区委、****中心工作;做好各类宣传教育活动;促进全区妇女儿童事业发展,维护妇女儿重合法权益。 |
****区委、****中心工作;做好了各类宣传教育活动;促进了全区妇女儿童事业发展,维护了妇女儿重合法权益。 |
|||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
| 成本指标 (20分) |
经济 成本 |
资金使用率 |
95% |
100% |
20 |
20 |
||||
| 产出指标 (40分) |
数量 指标 |
在编人数 |
6 |
6 |
10 |
10 |
||||
| 质量 指标 |
人员工资福利保障及时率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
| 时效 指标 |
重点工作任务完成时间 |
全部完成 |
全部完成 |
10 |
10 |
|||||
| 效益指标 (20分) |
经济效益指标 |
经济长足发展 |
98% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 社会效 益指标 |
妇女儿童工作满意度逐年提高 |
95% |
95% |
10 |
0 |
|||||
| 生态效 益指标 |
改善环境卫生 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象满意 度指标 |
社会公众满意度 |
95% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 总分(含预算执行率10分) |
100 |
100 |
||||||||
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
2024年度项目支出绩效自评表
| 项目支 出名称 |
**区妇女事业发展经费 |
项目类别 |
区级专项资金 |
||||||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
**** |
||||||||
| 项目资金 (万元) |
上年 结转 |
年初预算 |
年中 调整 |
全年 预算 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| 年度资金总额 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
10 |
100% |
10 |
|||||
| 其中:财政拨款 |
|||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||
| 年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 保障区妇女事业工作开展 |
保障了区妇女事业工作开展 |
||||||||||
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|||
| 成本指标 (20分) |
经济成 本指标 |
区财政补助9.45万元 |
9.45 |
9.45 |
20 |
20 |
|||||
| 产出指标 (40分) |
数量指标 |
维护妇女儿童权益每季度开展宣教活动 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|||||
| 质量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
||||||
| 时效指标 |
2024年内完成 |
2024年内完成 |
2024年内完成 |
10 |
10 |
||||||
| 效益指标 (20分) |
经济效 益指标 |
提高资金使用效率 |
逐年提高 |
逐年提高 |
10 |
10 |
|||||
| 生态效 益指标 |
确保各项工作顺利开展 |
促进稳定 |
促进了稳定 |
5 |
5 |
||||||
| 社会效 益指标 |
促进正常运转可持续 |
保障正常运转 |
保障了正常运转 |
5 |
5 |
||||||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 总分(含预算执行率10分) |
100 |
100 |
|||||||||
备注:1.每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为:区级专项资金、业务工作经费、运行维护费。