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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1L8417X****8001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 切割/雕刻垫板 A3纸垫板 | 无品牌965874 | 块 | 2340.00 | 1.2 | 2808 |
| 2 | 百洁布 一次性雨衣 | 无品牌365874 | 件 | 555.00 | 5 | 2775 |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 根 | 74.00 | 3.5 | 259 |
| 4 | 文稿纸/草稿纸 新闻纸 8K | 无品牌无型号 | 箱 | 3.00 | 170 | 510 |
| 5 | 得力 S128 按动中性笔 0.5mm子弹头黑色12支/盒 | 得力/deliS128 | 盒 | 74.00 | 19 | 1406 |
| 6 | 晨光/M G ASS91468 210mm剪刀 5把装 | 晨光/M GASS91468 | 把 | 37.00 | 10.5 | 388.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙明
联系电话: 173****0817
传真:
地址: ****大学****学校(经开)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: