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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6373
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7662 胶装本软面抄 | 350 | 1050.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 2 | 青联 127-报销单据粘贴单 单据/收据/凭证 | 30 | 90.0 | 青联/qinglian\127-报销单据粘贴单 | 验收通过 | |
| 3 | 黄欣乐A4 70g 打印/复印纸 | 50 | 8500.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 账本/账册银行存款日记账3452 | 30 | 180.0 | 得力/deli\3452 | 验收通过 | |
| 5 | 强林 823-16 记事本会议记录本 | 40 | 200.0 | 强林/QIANGLIN\823-16 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM95394 晨光/M G ADM95394 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 财务凭证收纳盒【单个装】 | 48 | 720.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9870 印油/印泥/** | 24 | 360.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 文件栏 | 15 | 450.0 | 得力/deli\79006 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2173 U盘 | 10 | 750.0 | 得力/deli\2173 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 60 | 600.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS92742 晨光/M G ABS92742 5#19mm 彩色长尾夹 小号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【40只/筒】 | 28 | 224.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92738 晨光/M G ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】 | 35 | 525.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 APYRA610 晨光/M G APYRA610 A4牛皮纸档案袋 文件袋资料袋 标书合同文件整理收纳袋0.3mm侧宽【20个/包】 | 30 | 690.0 | 晨光/M G\APYRA610 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 186 | 4650.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 18210 电源插座 | 24 | 1320.0 | 得力/deli\18210 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 35 | 350.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 24 | 576.0 | 晨光/M G\K39/0.7mm | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 Q7 中性笔 | 42 | 504.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 GP1115 宝珠/走珠/签字笔 | 24 | 720.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 13604 签字笔 | 23 | 506.0 | 晨光/M G\13604 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 金品k-35 晨光金品k-35中性笔 | 24 | 672.0 | 晨光/M G\金品k-35 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 | 48 | 1152.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 24 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 账本 总分类账 | 30 | 180.0 | 得力/deli\3451 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |