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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9873 印油/印泥/**10ml财务印章原子印油 红色原子印章油 办公用品 9873 | 10 | 25.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041 美工刀得力(deli)大号黑刃自锁美工刀/裁纸刀/壁纸刀 附备用刀片 锋利耐磨 黄色2041 | 4 | 30.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 3 | 点塑手套礼仪手套 白色棉颗粒防滑点胶手套 棉毛点塑手套 司机开车劳保手套 棉点胶手套 (10双/付 装) | 3 | 84.0 | 无品牌\棉布点塑手套 10付/包 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |